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Auditoría / Robert L. Grinaker
Título : Auditoría : El examen de los estados financieros Otro título : Auditing the examination of financial statements Tipo de documento: texto impreso Autores: Robert L. Grinaker, Autor ; Joaquín Blanes Prieto, Traductor ; Ben B. Barr, Autor Mención de edición: 1a ed. Editorial: Compañía Editorial Continental Fecha de publicación: 1973 Número de páginas: 939 p. Il.: il. Dimensiones: 25 cm. Idioma : Español (spa) Clasificación: H=CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.-AUDITORÍA - CONTROL INTERNO Clasificación: HF 5667 G866.a 1973 Auditoría = Auditing the examination of financial statements : El examen de los estados financieros [texto impreso] / Robert L. Grinaker, Autor ; Joaquín Blanes Prieto, Traductor ; Ben B. Barr, Autor . - 1a ed. . - México : Compañía Editorial Continental, 1973 . - 939 p. : il. ; 25 cm.
Idioma : Español (spa)
Clasificación: H=CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.-AUDITORÍA - CONTROL INTERNO Clasificación: HF 5667 G866.a 1973 Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado CB-2594 HF 5667 G866.a 1973 Libros Biblioteca Pregrado Colección Bibliográfica Excluido de préstamo CB-3549 HF 5667 G866.a 1973 Libros Biblioteca Pregrado Colección Bibliográfica Disponible Diseño de Reglamento para el funcionamiento de la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría Municipal de Guanare, estado Portuguesa / María Eugenia Padilla Fernández
Título : Diseño de Reglamento para el funcionamiento de la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría Municipal de Guanare, estado Portuguesa Tipo de documento: texto impreso Autores: María Eugenia Padilla Fernández, Autor ; Aleida Yajaira Lopez Montaña, Director de tesi Editorial: Unellez. Vicerrectorado de Producción Agrícola. Coordinación Área de Postgrado Fecha de publicación: 2009 Colección: Trabajos de Grado. Gerencia General Número de páginas: vii; 94h. Il.: il. Nota general: Trabajo de Grado presentado a la Coordinación Área de Postgrado del Vicerrectorado de Producción Agrícola, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, como requisito parcial para optar al título de Magister Scientiarum en Administración. Mención: Gerencia General Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa) Clasificación: Gerencia General- Trabajos de Grado Palabras clave: Gerencia General, Reglamento Interno, Auditoría interna, Contraloría municipal. Clasificación: TG GG 315 P123.d 2009 Resumen: Este estudio está dirigido al Diseño de un Reglamento para el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría Municipal de Guanare, estado Portuguesa. Se enmarca en una investigación cualitativa, con naturaleza de campo, tipo proyecto factible. La población estuvo conformada por diez (10) empleados de la Unidad. Como técnica de recolección de datos se empleó la encuesta apoyada en un cuestionario. La información fue analizada empleando la estadística descriptiva. Se concluye que para la mayoría de los empleados de la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría Municipal de Guanare, estado Portuguesa, no existe un organigrama que refleje la estructura organizativa ni conocimiento por parte de ellos, de sus funciones. En este sentido, al no haber un organigrama, los funcionarios y funcionarias desconocen las funciones que deben cumplir con relación a este. Por ello, se recomienda a la Contraloría Municipal de Guanare evaluar la pertinencia de este Reglamento Interno dirigido a regular la organización para el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna para su aprobación. Diseño de Reglamento para el funcionamiento de la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría Municipal de Guanare, estado Portuguesa [texto impreso] / María Eugenia Padilla Fernández, Autor ; Aleida Yajaira Lopez Montaña, Director de tesi . - Unellez. Vicerrectorado de Producción Agrícola. Coordinación Área de Postgrado, 2009 . - vii; 94h. : il.. - (Trabajos de Grado. Gerencia General) .
Trabajo de Grado presentado a la Coordinación Área de Postgrado del Vicerrectorado de Producción Agrícola, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, como requisito parcial para optar al título de Magister Scientiarum en Administración. Mención: Gerencia General
Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa)
Clasificación: Gerencia General- Trabajos de Grado Palabras clave: Gerencia General, Reglamento Interno, Auditoría interna, Contraloría municipal. Clasificación: TG GG 315 P123.d 2009 Resumen: Este estudio está dirigido al Diseño de un Reglamento para el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría Municipal de Guanare, estado Portuguesa. Se enmarca en una investigación cualitativa, con naturaleza de campo, tipo proyecto factible. La población estuvo conformada por diez (10) empleados de la Unidad. Como técnica de recolección de datos se empleó la encuesta apoyada en un cuestionario. La información fue analizada empleando la estadística descriptiva. Se concluye que para la mayoría de los empleados de la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría Municipal de Guanare, estado Portuguesa, no existe un organigrama que refleje la estructura organizativa ni conocimiento por parte de ellos, de sus funciones. En este sentido, al no haber un organigrama, los funcionarios y funcionarias desconocen las funciones que deben cumplir con relación a este. Por ello, se recomienda a la Contraloría Municipal de Guanare evaluar la pertinencia de este Reglamento Interno dirigido a regular la organización para el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna para su aprobación. Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 2946 TG GG 315 P123.d 2009 Cederrones Biblioteca de Postgrado Producción Intelectual Excluido de préstamo 2945 TG GG 315 P123.d 2009 Trabajos de Grado Biblioteca de Postgrado Producción Intelectual Excluido de préstamo Documentos electrónicos
Diseño de Reglamento para el funcionamiento de la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría Municipal de Guanare, estado PortuguesaMS word document Establecimiento de sistemas de control interno / Juan Ramón Santillana González
Título : Establecimiento de sistemas de control interno : La función de contraloría Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Ramón Santillana González, Autor Mención de edición: 2a ed. Editorial: International Thomson Editores Fecha de publicación: 2003 Número de páginas: 323 p. Il.: il. Dimensiones: 24 cm. ISBN/ISSN/DL: ISBN 970-686-259-5 Idioma : Español (spa) Clasificación: H=CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.-AUDITORIA INTERNA 2.-CONTABILIDAD-CONTROL INTERNO Clasificación: HF 5667 S235.e 2003 Establecimiento de sistemas de control interno : La función de contraloría [texto impreso] / Juan Ramón Santillana González, Autor . - 2a ed. . - México, D. F. : International Thomson Editores, 2003 . - 323 p. : il. ; 24 cm.
ISSN : ISBN 970-686-259-5
Idioma : Español (spa)
Clasificación: H=CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.-AUDITORIA INTERNA 2.-CONTABILIDAD-CONTROL INTERNO Clasificación: HF 5667 S235.e 2003 Reserva
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Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado CB-21581 HF 5667 S235.e 2003 Libros Biblioteca Pregrado Colección Bibliográfica Excluido de préstamo CB-21582 HF 5667 S235.e 2003 Libros Biblioteca Pregrado Colección Bibliográfica Disponible CB-21583 HF 5667 S235.e 2003 Libros Biblioteca Pregrado Colección Bibliográfica Disponible Estrategias gerenciales para el control interno / Gabriella Ramona Corona Jerez
Título : Estrategias gerenciales para el control interno : Departamento Administrativo de Industria del Mueble El Arte CJ, C.A. Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriella Ramona Corona Jerez, Autor ; Helen María Pacífico Rodríguez, Director de tesi Editorial: Unellez. Vicerrectorado de Producción Agrícola. Coordinación Área de Postgrado Fecha de publicación: 2013 Colección: Trabajos de Grado. Gerencia General Número de páginas: vi; 69h. Il.: il. Nota general: Trabajo de Grado presentado a la Coordinación Área de Postgrado del Vicerrectorado de Producción Agrícola, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, como requisito parcial para optar al título de Magister Scientiarum en Administración, Mención: Gerencia General Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa) Clasificación: Gerencia General- Trabajos de Grado Palabras clave: Gerencia General, Estrategia gerencial, Control interno. Clasificación: TG GG 625 C822.e 2013 Estrategias gerenciales para el control interno : Departamento Administrativo de Industria del Mueble El Arte CJ, C.A. [texto impreso] / Gabriella Ramona Corona Jerez, Autor ; Helen María Pacífico Rodríguez, Director de tesi . - Unellez. Vicerrectorado de Producción Agrícola. Coordinación Área de Postgrado, 2013 . - vi; 69h. : il.. - (Trabajos de Grado. Gerencia General) .
Trabajo de Grado presentado a la Coordinación Área de Postgrado del Vicerrectorado de Producción Agrícola, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, como requisito parcial para optar al título de Magister Scientiarum en Administración, Mención: Gerencia General
Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa)
Clasificación: Gerencia General- Trabajos de Grado Palabras clave: Gerencia General, Estrategia gerencial, Control interno. Clasificación: TG GG 625 C822.e 2013 Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 3656 TG GG 625 C822.e 2013 Trabajos de Grado Biblioteca de Postgrado Producción Intelectual Excluido de préstamo Medir la economía de los países según el sistema de cuentas Nacionales / Michel Séruzier
Título : Medir la economía de los países según el sistema de cuentas Nacionales Tipo de documento: texto impreso Autores: Michel Séruzier, Autor Mención de edición: 2a. ed. Editorial: Cepal Fecha de publicación: 2008 Otro editor: Banco Central de Venezuela Número de páginas: 700 p. Il.: il. Dimensiones: 23 cm. ISBN/ISSN/DL: ISBN:958-682-512-4 Idioma : Español (spa) Clasificación: H=CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.-RENTA NACIONAL - CONTABILIDAD 2.-INGRESOS NACIONALES 3.-PRODUCTO INTERNO BRUTO Clasificación: HC 79.I5 S489.n 2008 Medir la economía de los países según el sistema de cuentas Nacionales [texto impreso] / Michel Séruzier, Autor . - 2a. ed. . - Venezuela : Cepal : Caracas, Venezuela : Banco Central de Venezuela, 2008 . - 700 p. : il. ; 23 cm.
ISSN : ISBN:958-682-512-4
Idioma : Español (spa)
Clasificación: H=CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.-RENTA NACIONAL - CONTABILIDAD 2.-INGRESOS NACIONALES 3.-PRODUCTO INTERNO BRUTO Clasificación: HC 79.I5 S489.n 2008 Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado CB-26187 HC 79.I5 S489.n 2008 Libros Biblioteca Pregrado Colección Bibliográfica Excluido de préstamo Plan de capacitación sobre un sistema de control interno en el área de presupuesto en CORSODEP, estado Portuguesa / Noris del Carmen Teixeira Mejias
Título : Plan de capacitación sobre un sistema de control interno en el área de presupuesto en CORSODEP, estado Portuguesa Tipo de documento: texto impreso Autores: Noris del Carmen Teixeira Mejias, Autor ; Jhakson Arturo Prieto Ruíz, Director de tesi Editorial: Unellez. Vicerrectorado de Producción Agrícola. Coordinación Área de Postgrado Fecha de publicación: 2015 Colección: Trabajos de Grado. Gerencia Pública Número de páginas: 118h. Il.: il. Nota general: Trabajo de Grado presentado a la Coordinación Área de Postgrado del Vicerrectorado de Producción Agrícola, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, como requisito parcial para optar al título de Magister Scientiarum en Gerencia Publica Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa) Clasificación: Gerencia Pública- Trabajos de Grado Palabras clave: Gerencia Pública, Sistema control interno, Área de presupuesto. Clasificación: TG GP 804 T266.p 2015 BP Resumen: La presente investigación, tiene como objetivo proponer un Plan de Capacitación sobre un Sistema de control interno en el área de presupuesto en la Corporación Socialista de Desarrollo Eco-social del estado Portuguesa, CORSODEP. La investigación está enmarcada dentro del paradigma cuantitativo, se enfoca en la modalidad de proyecto factible, apoyada dentro de una investigación de campo de carácter descriptivo, debido a que la recolección de los datos se extrajo directamente de la realidad donde ocurren los hechos. El proyecto se desarrolló en tres fases: diagnóstico conformado por la población y muestra comprendida por 4 funcionarios adscritos al área de presupuesto y la muestra censal por tomarse la totalidad de la población. Para la recolección de información, se empleo como técnica la encuesta y el instrumento un cuestionario contentivo de 20 ítems de acuerdo a la operacionalización de la variable, utilizando la Escala de Frecuencias; con tres alternativas de respuesta: siempre, algunas veces y nunca. Dicho instrumento fue sometido al juicio de expertos para confirmar su validez; de igual forma, fue respaldado a través del procedimiento de la formula Alpha de Crombach para determinar la confiabilidad, el cual dio como índice cero coma noventa y siete (0,97) indicando alta confiabilidad. Los resultados se confrontaron a la luz de los fundamentos teóricos a través de la estadística descriptiva y frecuencia porcentual. Entre las conclusiones reflejó que la propuesta permitirá la simplificación del trabajo, eliminando tareas que no contribuyen de manera significativa a un control eficiente de los procesos administrativos ayudando a la detección oportuna de errores a fin de que el personal directivo, aplique los correctivos necesarios. Plan de capacitación sobre un sistema de control interno en el área de presupuesto en CORSODEP, estado Portuguesa [texto impreso] / Noris del Carmen Teixeira Mejias, Autor ; Jhakson Arturo Prieto Ruíz, Director de tesi . - Unellez. Vicerrectorado de Producción Agrícola. Coordinación Área de Postgrado, 2015 . - 118h. : il.. - (Trabajos de Grado. Gerencia Pública) .
Trabajo de Grado presentado a la Coordinación Área de Postgrado del Vicerrectorado de Producción Agrícola, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, como requisito parcial para optar al título de Magister Scientiarum en Gerencia Publica
Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa)
Clasificación: Gerencia Pública- Trabajos de Grado Palabras clave: Gerencia Pública, Sistema control interno, Área de presupuesto. Clasificación: TG GP 804 T266.p 2015 BP Resumen: La presente investigación, tiene como objetivo proponer un Plan de Capacitación sobre un Sistema de control interno en el área de presupuesto en la Corporación Socialista de Desarrollo Eco-social del estado Portuguesa, CORSODEP. La investigación está enmarcada dentro del paradigma cuantitativo, se enfoca en la modalidad de proyecto factible, apoyada dentro de una investigación de campo de carácter descriptivo, debido a que la recolección de los datos se extrajo directamente de la realidad donde ocurren los hechos. El proyecto se desarrolló en tres fases: diagnóstico conformado por la población y muestra comprendida por 4 funcionarios adscritos al área de presupuesto y la muestra censal por tomarse la totalidad de la población. Para la recolección de información, se empleo como técnica la encuesta y el instrumento un cuestionario contentivo de 20 ítems de acuerdo a la operacionalización de la variable, utilizando la Escala de Frecuencias; con tres alternativas de respuesta: siempre, algunas veces y nunca. Dicho instrumento fue sometido al juicio de expertos para confirmar su validez; de igual forma, fue respaldado a través del procedimiento de la formula Alpha de Crombach para determinar la confiabilidad, el cual dio como índice cero coma noventa y siete (0,97) indicando alta confiabilidad. Los resultados se confrontaron a la luz de los fundamentos teóricos a través de la estadística descriptiva y frecuencia porcentual. Entre las conclusiones reflejó que la propuesta permitirá la simplificación del trabajo, eliminando tareas que no contribuyen de manera significativa a un control eficiente de los procesos administrativos ayudando a la detección oportuna de errores a fin de que el personal directivo, aplique los correctivos necesarios. Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 3865 TG GP 804 T266.p 2015 BP Cederrones Biblioteca de Postgrado Producción Intelectual Excluido de préstamo 3867 TG GP 804 T266.p 2015 BP Cederrones Biblioteca de Postgrado Producción Intelectual Excluido de préstamo 3866 TG GP 804 T266.p 2015 BP eje. 1 Trabajos de Grado Biblioteca de Postgrado Producción Intelectual Excluido de préstamo 3864 TG GP 804 T266.p 2015 BP eje. 2 Trabajos de Grado Biblioteca de Postgrado Producción Intelectual Excluido de préstamo Documentos electrónicos
Plan de capacitación sobre un sistema de control interno en el área de presupuesto en CORSODEP, estado Portuguesa.application/data Propuesta de un sistema de control interno para la dirección de administración de la Universidad Iberoamericana del Deporte de San Carlos estado Cojedes / Bernardo Antonio Casadiego Boffelli
Título : Propuesta de un sistema de control interno para la dirección de administración de la Universidad Iberoamericana del Deporte de San Carlos estado Cojedes Tipo de documento: texto impreso Autores: Bernardo Antonio Casadiego Boffelli, Autor ; Miguel Ángel Torrealba Piña, Director de tesi Editorial: Unellez. Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales. Coordinación Área de Postgrado Fecha de publicación: 2010 Colección: Trabajos de Grado. Gerencia General Número de páginas: 122h. Il.: il. Nota general: Trabajo de Grado presentado a la Coordinación Área de Postgrado del Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, como requisito parcial para optar al título de Magister Scientiarum en Administración, Mención Gerencia General.
Mención PublicaciónIdioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa) Clasificación: Gerencia General- Trabajos de Grado Palabras clave: Gerencia general,Sistema de control interno, Eficacia y eficiencia de la gestión administrativa. Clasificación: TG GG 689 C334.p 2010 BP Resumen: La presente investigación tuvo como finalidad proponer un sistema de control interno para la Dirección de Administración de la Universidad Iberoamericana del Deporte de San Carlos, estado Cojedes. El estudio fue de tipo proyecto factible, con un diseño de campo, de carácter descriptivo, con una población constituida por veinte empleados adscritos a la Dirección de Administración; considerando lo recluido de la población, se llevó a cabo censo, tomando en cuenta la totalidad de la población. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, aplicando como instrumento un cuestionario de diez ítems basado en un modelo dicotómico, el cual fue validado mediante el juicio de tres expertos, aplicando el modelo de Kuder y Richarson para estimar la confiabilidad del mismo. de acuerdo a los resultados obtenidos se observó que la institución no posee una estructura organizativa que contemple una unidad de control, lo cual planifique, ejecute, dirija y monitoree las actividades específicas de control interno aplicables a los procesos administrativos, además de la carencia de planes organizacionales que establezcan políticas, normas y procedimientos para salvaguardar los recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información financiera, así como el logro de las metas y objetivos programados; asimismo, la mayoría de los encuestados coinciden en que los sistemas de control internos en las organizaciones ayudan a la consecución de sus objetivos, detectando irregularidades, asegurando la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y demás regulaciones la eficacia y eficiencia en el manejo de las operaciones, permitiendo a la gerencia tomar decisiones adecuadas a la situación real de la organización. Propuesta de un sistema de control interno para la dirección de administración de la Universidad Iberoamericana del Deporte de San Carlos estado Cojedes [texto impreso] / Bernardo Antonio Casadiego Boffelli, Autor ; Miguel Ángel Torrealba Piña, Director de tesi . - Unellez. Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales. Coordinación Área de Postgrado, 2010 . - 122h. : il.. - (Trabajos de Grado. Gerencia General) .
Trabajo de Grado presentado a la Coordinación Área de Postgrado del Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, como requisito parcial para optar al título de Magister Scientiarum en Administración, Mención Gerencia General.
Mención Publicación
Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa)
Clasificación: Gerencia General- Trabajos de Grado Palabras clave: Gerencia general,Sistema de control interno, Eficacia y eficiencia de la gestión administrativa. Clasificación: TG GG 689 C334.p 2010 BP Resumen: La presente investigación tuvo como finalidad proponer un sistema de control interno para la Dirección de Administración de la Universidad Iberoamericana del Deporte de San Carlos, estado Cojedes. El estudio fue de tipo proyecto factible, con un diseño de campo, de carácter descriptivo, con una población constituida por veinte empleados adscritos a la Dirección de Administración; considerando lo recluido de la población, se llevó a cabo censo, tomando en cuenta la totalidad de la población. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, aplicando como instrumento un cuestionario de diez ítems basado en un modelo dicotómico, el cual fue validado mediante el juicio de tres expertos, aplicando el modelo de Kuder y Richarson para estimar la confiabilidad del mismo. de acuerdo a los resultados obtenidos se observó que la institución no posee una estructura organizativa que contemple una unidad de control, lo cual planifique, ejecute, dirija y monitoree las actividades específicas de control interno aplicables a los procesos administrativos, además de la carencia de planes organizacionales que establezcan políticas, normas y procedimientos para salvaguardar los recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información financiera, así como el logro de las metas y objetivos programados; asimismo, la mayoría de los encuestados coinciden en que los sistemas de control internos en las organizaciones ayudan a la consecución de sus objetivos, detectando irregularidades, asegurando la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y demás regulaciones la eficacia y eficiencia en el manejo de las operaciones, permitiendo a la gerencia tomar decisiones adecuadas a la situación real de la organización. Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 3697 TG GG 689 C334.p 2010 BP Trabajos de Grado Biblioteca de Postgrado Producción Intelectual Excluido de préstamo